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财政预算:广西壮族自治区残疾人联合会2021年部门预算公开

目录

 

第一部分:自治区残联概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:自治区残联2021年部门预算情况说明

一、部门收支情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:自治区残联2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

 

 

第一部分:自治区残联概况

 

一、主要职能

(一)自治区残联本级

自治区残联是国家法律确认、自治区人民政府批准的由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体,是全区各类残疾人的统一组织。宗旨是:弘扬人道主义思想,发展残疾人事业,促进残疾人平等、充分参与社会生活,共享社会物质文化成果。具有代表、服务、管理三种职能:代表残疾人共同利益,维护残疾人合法权益;团结帮助残疾人,为残疾人服务;履行法律赋予的职责,承担政府委托的任务,管理和发展残疾人事业。

1.宣传贯彻《残疾人保障法》,维护残疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利,密切联系残疾人,听取残疾人意见,反映残疾人需求,全心全意为残疾人服务。

2.团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为全面建设小康社会,推进现代化建设贡献力量。

3.沟通政府、社会与残疾人之间的联系,宣传残疾人事业,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4.开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作,改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5.参与研究、制定和实施残疾人事业的法律、法规、政策、规划和计划,发挥综合、协调、咨询、服务作用,对有关领域的工作进行管理和指导。

6.承担自治区人民政府残疾人工作委员会的日常工作。

7.管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

8.管理和指导各类残疾人群众组织,培养残疾人工作者。

9.开展残疾人事业的国际交流与合作,募集资金发展残疾人事业。

10.承担自治区人民政府和中国残联交办的其他工作。

(二)广西听力言语康复中心

为学龄前听障儿童及其他听力言语残疾人提供听觉言语康复、教育康复、康复评定,以及相关康复研究、指导及培训等工作。

(三)广西残疾人劳动就业指导中心

开展残疾人就业指导工作;掌握残疾人劳动就业状况及对策研究;负责残疾人劳动力评估、技术培训。

(四)广西残疾人辅助器具中心

负责组织研制、开发、供应和推广残疾人辅助器具;开展残疾人辅助器具的知识宣传、信息咨询、辅助器具展示、评估适配、适用性改造、使用指导、技术培训和质量监督,对贫困残疾人配置辅助器具实施救助。

(五)广西盲人按摩指导中心

指导全区盲人按摩工作;开展盲人按摩人员培训、就业咨询、保健按摩师技能鉴定、医疗按摩考试和职称评审工作;组织盲人按摩学术交流活动和实用性科研工作。

(六)广西残疾人康复研究中心

综合研究残疾人康复理论;调查了解全区各类残疾人的残疾状况和康复需求、掌握康复资源情况;承担残疾人康复治疗、训练、教育,以及康复人才培养、社区康复指导、康复信息咨询、康复宣传和残疾预防等综合服务工作。

(七)自治区残联机关服务中心

为自治区残联本级(机关)提供后勤保障服务。

二、机构设置情况

自治区残联部门预算由自治区残联本级(机关)和广西听力言语康复中心、广西残疾人劳动就业指导中心、广西残疾人辅助器具中心、广西盲人按摩指导中心、广西残疾人康复研究中心、自治区残联机关服务中心等6个直属事业单位构成。自治区残联本级(机关)核定编制37名,实有人员35人;直属事业单位核定编制70名,实有人员60人;机关后勤服务中心控制数5人,执行“老人老办法”实有人员4人;离退休人员40人。

(一)自治区残联本级

1.单位性质:群众团体机关,自治区财政全额拨款单位,参照公务员管理的群众团体。

2.机构设置情况:办公室、维权部、组织联络部、康复部、教育就业部、宣传文体部、计财基金部、机关党委(人事部)。

(二)广西听力言语康复中心

1.单位性质:公益一类事业单位。

2.机构设置情况:办公室、听力检测科、语言训练科、社区指导科。

(三)广西残疾人劳动就业指导中心

1.单位性质:公益一类事业单位。

2.内部机构设置:内设办公室、就业管理科、职业培训科、职业指导科和技能实训科。

(四)广西残疾人辅助器具中心

1.单位性质:公益一类事业单位。

2.机构设置情况:办公室、辅具服务指导科、研发科。

(五)广西盲人按摩指导中心

1.单位性质:公益一类事业单位。

2.机构设置情况:盲人按摩科。

(六)广西残疾人康复研究中心

1.单位性质:公益二类事业单位。

2.机构设置情况:内设办公室、康复医学科、智障儿童康教科、孤独症康教科、社区康复指导科、康复工程科和门诊康复区。

(七)自治区残联机关服务中心

单位性质:财政全额拨款事业单位。

 

第二部分:自治区残联2021年部门预算情况说明

 

一、部门收支预算情况说明

2021年收入总预算7243.5万元,支出总预算7243.5万元,同比减少3198.39万元,同比下降30.63%

收支预算下降的主要原因:一是一般公共预算拨款支出减少3715.62万元,主要原因是按财政压减一般性支出要求,安排我会一般公共预算金额减少;二是上年结余收入支出增加157万元,主要原因是直属事业单位实有账户结转经费有所增加。

二、部门收入预算情况说明

2021年收入总预算7243.5万元,同比减少3198.39万元,同比下降30.63%。其中:

一般公共预算收入5679.77万元,同比减少3715.62万元,下降39.55%

事业收入793.73万元,同比增加280.23万元,增长54.57%

上年结余收入690万元,同比增加157万元,增长29.46%。其中:一般公共预算拨款结转0万元,上年无一般公共预算拨款结转;政府性基金预算拨款结转0万元,上年无政府性基金预算拨款结转;单位资金结转690万元,同比增加157万元,增长29.46%

政府性基金预算收入80万元,同比增加80万元,增长100%

收入减少原因的说明:总体上2021年收入总预算比2020年收入总预算减少3198.39万元,其中:一般公共预算拨款减少3715.62万元,主要原因是按财政压减一般性支出要求,安排我会一般公共预算金额减少。上年结余收入增加157万元,主要原因是直属事业单位实有账户结转经费有所增加。

三、部门支出预算情况说明

2021年支出总预算7243.5万元,同比减少3198.39万元,下降30.63%,其中:基本支出预算2137.85万元,占支出总预算29.51%,同比增加231.83万元,增长12.16%;项目支出预算5105.65万元,占支出总预算70.49%,同比减少3430.22万元,下降40.19%

(一)按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1.社会保障和就业支出类科目6931.11万元,占支出总预算95.69%,同比减少3312.77万元,下降32.34%。主要原因:部分项目减少,预算经费安排减少;

2.卫生健康支出类科目88.64万元,占支出总预算1.22%,同比增加15.69万元,增长21.51%。主要原因:人员工资增加,医保养老基数增加。

3.住房保障支出类科目143.75万元,占支出总预算1.98%,同比增加18.69万元,增长14.94%。主要原因:人员工资增加,住房公积金基数增加。

4.其他支出类科目80.00万元,占支出总预算1.10%,同比增加80.00万元,增长100%。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出预算2137.85万元,占支出总预算29.51%,同比增加231.83万元,增长12.16%,其中:

人员类项目支出预算1832.92万元,占基本支出预算85.74%,同比增加220.14万元,增长13.65%。其中:工资福利支出预算1715.94万元,占基本支出预算80.26%,同比增加212.35万元,增长14.12%;对个人和家庭的补助预算116.98万元,占基本支出预算5.47%,同比增加7.79万元,增长7.13%。主要原因:在职人员提级等原因,工资增加,相应的工资福利支出和对个人和家庭的补助经费增加。

运转类公用经费项目支出(商品和服务支出)预算304.93万元,占基本支出预算14.26%,同比增加11.69万元,增长3.99%。主要原因:有新增在职人员,定额公用经费增加。

2.项目支出预算

项目支出预算5105.65万元,占支出总预算70.49%,同比减少3430.22万元,下降40.19%。其中:自治区残联本级项目共24项,资金预算1869.35万元;广西听力言语康复中心等6个直属单位项目资金共39项,资金预算3236.3万元。

(三)预算支出增减变化:总体上2021年支出总预算比2020年支出总预算减少3198.39万元,其中:基本支出预算增加231.83万元,项目支出预算减少3430.22万元,主要原因是:按财政要求压减一般性支出项目经费,预算安排数也相应减少。

四、财政拨款收支预算情况说明

(一)收入预算情况

2021年度财政拨款收入预算5759.77万元,同比减少3635.62万元,下降38.7%。其中:一般公共预算收入5679.77万元,同比减少3715.62万元,下降39.55%

(二)支出预算情况

2021年度财政拨款支出预算5759.77万元,同比减少3635.62万元,下降38.7%。其中:基本支出预算2072.12万元,占支出总预算35.98%,同比增加230.6万元,增长12.52%;项目支出预算3687.65万元,占支出总预算64.02%,同比减少3866.22万元,下降51.18%

(三)预算收支减少原因

2021年按照实事求是原则编制部门预算,优化收支结构,按财政要求压减一般性支出项目经费,预算安排数也相应减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算收入预算5679.77万元,其中:基本支出预算2072.12万元,占支出总预算36.48%,同比增加230.6万元,增长12.52%;项目支出预算3607.65万元,占支出总预算63.52%,同比减少3946.22万元,下降52.24%

(一)按支出功能分类科目划分,共分为三类,其中:

1.社会保障和就业支出类科目5458.11万元,占支出总预算96.1%,同比减少3749.39万元,下降40.72%,其中:

1)“社会保障和就业支出”类“行政事业单位养老支出”款科目支出预算144.67万元,占一般公共预算支出预算2.55%,同比减少121.81万元,下降45.71%。全部是基本支出预算,是按照国家统一规定,为自治区残联本级(机关)和6个直属事业单位在编职工计缴的养老保险、职业年金等。其中:

①“社会保障和就业支出”类“行政事业单位养老支出”款“行政单位离退休”项科目支出预算19.00万元;

②“社会保障和就业支出”类“行政事业单位养老支出”款“事业单位离退休”项科目支出预算4.20万元;

③“社会保障和就业支出”类“行政事业单位养老支出”款“机关事业单位基本养老保险缴费支出”项科目支出预算191.66万元;

④“社会保障和就业支出”类“行政事业单位养老支出”款“机关事业单位职业年金缴费支出”项科目支出预算88.79万元。

2)“社会保障和就业支出”类“残疾人事业”款科目支出预算5154.46万元,占一般公共预算支出预算90.75%,同比下降3786.56万元,下降42.35%。其中:

①“社会保障和就业支出”类“残疾人事业”款“行政运行”项科目支出预算720.04万元,占一般公共预算支出预算12.68%,同比增加59.22万元,增长8.96%。全部是基本支出预算,主要用于自治区残联本级(机关)为保证日常运转发生的基本支出。即根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。增加原因是人员经费有所增长。

②“社会保障和就业支出”类“残疾人事业”款“一般行政管理事务”项科目支出预算517.68万元,占一般公共预算支出预算9.11%,同比减少9.81万元,下降1.86%。全部是项目支出预算,主要用于保障自治区残联本级(机关)正常运行的项目支出,如出国经费、会议费、自治区残联本级(机关)办公设备设施经费、物业管理费支出等。减少原因:按财政部门压减一般性支出要求,减少部分项目经费。

③“社会保障和就业支出”类“残疾人事业”款“机关服务”项科目支出预算112.96万元,占一般公共预算支出预算1.99%,同比增加3.17万元,增长2.89%。其中:基本支出84.96万元,项目支出28万元。主要用于自治区残联机关服务中心的相关支出,包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。增加原因机关服务中心在编人员工资政策性增支。

④“社会保障和就业支出”类“残疾人事业费”款“残疾人康复”项科目支出预算1721万元,占一般公共预算支出预算30.30%,同比增加0.32万元,增长0.02%。其中:基本支出505万元,项目支出1216万元。主要用于广西听力言语康复中心、广西残疾人辅助器具中心、广西残疾人康复研究中心为保证日常运转发生的基本支出和用于开展残疾人康复项目支出。增加主要原因是直属事业单位部分项目经费增加等。

⑤“社会保障和就业支出”类“残疾人事业费”款“残疾人就业和扶贫”项科目支出预算915.71万元,占一般公共预算支出预算16.12%,同比减少23.66万元,下降2.52%。其中:基本支出236.81万元,项目支出678.9万元。主要用于广西残疾人劳动就业指导中心、广西盲人按摩指导中心为保证日常运转发生的基本支出和用于开展残疾人就业和扶贫、教育等项目支出。减少原因是广西残疾人劳动就业指导中心、广西盲人按摩指导中心部分项目经费减少等。

⑥“社会保障和就业支出”类“残疾人事业费”款“残疾人体育”项科目支出预算493万元,占一般公共预算支出预算8.68%,同比减少3936.97万元,下降88.87%。全部是项目支出预算,主要用于组织残疾人运动员集训、参赛等方面支出。减少原因是2021年部门预算没有安排残疾人体育奖金项目。

⑦“社会保障和就业支出”类“残疾人事业费”款“其他残疾人事业支出”项科目支出预算674.07万元,占一般公共预算支出预算11.87%,同比增加121.17万元,增长121.17%。全部是项目支出预算,主要用于信息化建设、残疾人基本信息更新、疾人事业宣传、文化艺术、基层组织建设、法治建设、权益保障等方面支出等。增加原因是部分项目经费比上年有所增长。

2.“卫生健康支出”类科目82.13万元,占支出总预算1.45%,同比增加15.18万元,增长22.67%

1)“卫生健康支出”类“行政事业单位医疗”款“行政单位医疗”项科目支出预算38.75万元,占一般公共预算支出预算0.68%,同比增加6.34万元,增长19.56%。全部是基本支出预算,为自治区残联本级(机关)按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。增加原因是部分在职人员工资增加,计提费用增加。

2)“卫生健康支出”类“行政事业单位医疗”款“事业单位医疗”项科目支出预算43.38万元,占一般公共预算支出预算0.76%,同比增加8.84万元,增长25.59%。全部是基本支出预算,为6个直属事业单位按在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。增加原因是计提事业单位在职职工工资总额比上年有所增加,计提后数额相应增加。

3.“住房保障支出”类科目139.53万元,占支出总预算2.46%,同比增加18.59万元,增长15.37%

“住房保障支出”类“住房改革支出”款“住房公积金”项科目支出预算139.53万元,占一般公共预算支出预算2.46%,同比增加18.59万元,增长15.37%。全部是基本支出预算,是按照国家统一规定,为自治区残联机关和6个直属事业单位基本支出预算1841.52万元,占支出总预算19.60%,同比增加10.34万元,增长0.56%职工计缴的住房公积金。原因是机关和直属事业单位在职人员工资政策性增支,住房公积金金基数提高,计提的住房公积金增加。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出预算2072.12万元,占支出总预算36.48%,同比增加230.6万元,增长12.52%,其中:

工资福利支出预算1693.28万元,占基本支出预算81.72%,同比增加211.69万元,增长14.29%

商品和服务支出预算267.13万元,占基本支出预算12.89%,同比增加11.23万元,增长4.39%

对个人和家庭的补助支出预算111.71万元,占基本支出预算5.39%,同比增加7.68万元,增长7.38%

2.项目支出预算

项目支出预算3607.65万元,占支出总预算63.52%,同比减少3946.22万元,下降52.24%

六、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出预算2072.12万元,占支出总预算36.48%,同比增加230.6万元,增长12.52%。增长主要原因是:机关和直属事业单位在职人员工资提高,工资总额和计提的养老、医保、职业年金总额增加。

(一)工资福利支出预算1693.28万元,占基本支出预算81.72%,同比增加211.69万元,增长14.29%。

1.基本工资预算442.47万元,同比增加29.32万元,增长7.10%

2.津贴补贴预算277.71万元,同比增加23.13万元,增长9.09%

3.奖金预算115.53万元,同比增加4.13万元,增长3.71%

4.绩效工资预算345.92万元,同比增加81.3万元,增长30.72%

5.机关事业单位基本养老保险缴费预算191.66万元,同比增加24.91万元,增长14.94%

6.职业年金缴费预算88.79万元,同比增加5.4万元,增长6.48%

7.城镇职工基本医疗保险缴费预算82.13万元,同比增加15.18万元,增长22.67%

8.其他社会保障缴费预算5.14万元,同比减少1.21万元,下降19.06%

9.住房公积金预算139.53万元,同比增加18.59万元,增长15.37%

10.其他工资福利支出预算4.4万元,与2020年持平。

(二)商品和服务支出预算267.13万元,同比增加11.23万元,增长4.39%。

1.办公费预算8.05万元,同比减少6.65万元,下降45.24%

2.印刷费预算0.5万元,同比减少3.25万元,下降86.67%

3.水费预算1.73万元,同比减少0.45万元,下降20.64%

4.电费预算6.45万元,同比减少2.23万元,下降25.69%

5.邮电费预算16.49万元,同比增加1.03万元,增长6.66%

6.差旅费预算39.32万元,同比减少1.99万元,下降4.82%

7.维修(护)费预算2.84万元,同比减少0.07万元,下降2.41%

8.会议费预算8.51万元,与2020年持平。

9.培训费预算2.54万元,与2020年持平。

10.公务接待费预算3万元,与2020年持平。

11.劳务费预算1.06万元,同比减少1.38万元,下降56.56%

12.工会经费预算22.2万元,同比增加3.08万元,增长16.11%

13.福利费预算3.84万元,同比减少2.68万元,下降69.79%

14.公务用车运行维护费预算28.22万元与2020年持平

15.其他交通费用预算65.67万元,同比增加6.06万元,增长10.17%

16.其他商品和服务支出费用预算56.71万元,同比增加19.76万元,增长53.48%

(三)对个人和家庭的补助支出预算111.71万元,占基本支出预算5.39%,同比增加7.68万元,增长7.38%。

1.离休费预算18.56万元,与2020年持平。

2.退休费预算37.65万元,与2020年持平。

3.其他对个人和家庭的补助支出预算55.5万元,同比增加7.68万元,增长16.06%

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算57.37万元,比2020年预算62.22万元减少4.85万元,同比下降7.79%。其中:

1.因公出国(境)经费2021年预算16.1万元,同比减少0.9万元,下降5.29%。因公出国(境)经费主要是机关和直属事业单位人员随中国残联组团到国(境)外的学习考察或进行残疾人康复、就业、辅助器具、听力言语等方面的培训。减少原因:按照相关规定,严格控制出国(境)人数和规模,预算比上年有所下降。

2.公务接待费2020年预算11.05万元,同比减少1.95万元,下降15%。主要是自治区残联本级(机关)及6个直属事业单位接待盲、聋、哑康复医学专家开展康复项目、国内外慈善机构合作交流,上级部门来桂调研、检查、指导工作,兄弟省市残联来桂考察交流等发生的支出。减少原因是按照只减不增的原则压减2021年公务接待支出经费预算。

3.公务用车费2021年预算30.22万元,其中:

公务用车运行维护费预算30.22万元,同比减少2万元,下降6.21%,主要是自治区残联机关及6个直属事业单位9辆公务车辆燃油费、维修维护费、保险费、年审费、过路过桥费等开支。减少原因是直属事业单位部分公务车实行车改,减少公务用车运行维护费预算。

公务用车购置费2020年预算0万元,2019年预算0万元。

八、政府性基金预算情况说明

2021年政府性基金收入预算80万元,同比增加80万元,上年无政府性基金收入预算。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2021年自治区残联机关本级为参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算148.58万元,较2020年预算减少2.62万元,下降1.73%

(二)政府采购预算安排情况说明

2021年政府采购预算607.16万元,同比减少42.44万元,下降6.53%。主要原因是:根据实际工作需要,采购项目有所减少,采购预算金额有所下降。从政府采购项目类型的角度看:政府集中采购预算355.16万元,占政府采购预算58.50%(其中,货物类项目采购预算91.06万元,占政府集中采购预算25.64%;服务类项目采购预算264.1万元,占政府集中采购预算74.36%);分散采购252万元,占政府采购预算41.50%(其中,货物类项目采购预算187万元,占分散采购预算74.21%;服务类项目采购预算65万元,占分散采购预算25.79%)。

(三)国有资产占用情况说明

2021年我会机关厅级干部保障用车1辆,老干部服务用车1辆,机要通信用车2辆。直属事业单位一般业务用车5辆。

2021年新增“三项资产”95万元,全部为一般公共预算拨款安排的资金,涉及新增“三项资产”预算单位1个,主要是新增康复训练设备和感统设备等。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

自治区残联部门整体支出纳入绩效评价范围,2021年自治区残联实行绩效目标管理的项目16个,金额23015万元(自治区公共预算21727万元,其他资金1288万元)。其中:自治区本级执行项目7个,补助市县项目9个,主要重点项目如下:

残疾人事业发展专项资金—支持康复工作—残疾儿童康复救助补助经费8242万元。

绩效目标:建立与全面建成小康社会目标相适应的残疾儿童康复救助制度体系,形成党委领导、政府主导、残联牵头、部门配合、社会参与的残疾儿童康复救助工作格局,基本实现残疾儿童应救尽救。

 

 

第三部分:名词解释

 

一、“社会保障和就业支出”类“行政事业单位离退休”款“机关事业单位基本养老保险缴费支出”项科目:指自治区残联本级(机关)和直属事业单位用于缴纳的基本养老保险费支出。

二、“社会保障和就业支出”类“残疾人事业费”款:指用于残疾人事业方面支出。

“行政运行(残疾人事业)”项科目:指自治区残联本级(机关)基本支出。

195.1一般行政管理事务(残疾人事业)”项科目:指保障自治区残联本级(机关)正常运行的项目支出,如会议费、办公设备设施经费、物业管理费等项目支出。

“机关服务(残疾人事业)”项科目:指自治区残联机关服务中心基本支出。

“残疾人康复”项科目:指用于残疾人康复方面的支出。

“残疾人就业和扶贫”项科目:指用于残疾人就业、培训和扶贫等方面支出。

“残疾人体育”项科目:指用于残疾人体育方面支出。

“其他残疾人事业支出”项指:用于残疾人事业宣传、文化艺术、基195.1层组织建设、法制建设、权益保障、基本建设和信息化建设等方面支出等。

三、“卫生健康支出”类“行政事业单位医疗”款:指用于自治区残联本级(机关)和直属事业单位医疗保险方面支出。

“行政单位医疗”项:指自治区残联本级(机关)用于医疗保险支出。

“事业单位医疗”项:指直属事业单位用于医疗保险支出。

四、“住房保障支出”类“住房改革支出”款“住房公积金”项科目:指自治区残联本级(机关)及直属事业单位用于住房公积金支出。

五、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修(护)费等。

六、“三公经费”:指因公出国(境)费、公务用车购置和运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费的支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

第四部分:自治区残联 2021年部门预算报表

 

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表。

 


 


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